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2022年县委书记对以来财政运行情况

时间:2022-06-21 20:00:02 公文范文 来源:网友投稿

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2022年县委书记对以来财政运行情况

县委书记对2022年以来财政运行情况6篇

第一篇: 县委书记对2022年以来财政运行情况

宿州市2018年财政运行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,在市委、市政府的坚强领导下,紧扣“2+4+2”工作总思路,坚持高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,全力支持打好三大攻坚战,全面深化财税体制改革,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地完成了市五届人大一次会议确定的目标任务,财政预算执行情况良好。

一、财政收支基本情况

(一)财政收入情况

2018年,全市财政收入完成175.76亿元,完成预算的101.8%,同比增收19.3亿元,增长12.3%,高于全省增幅1.9个百分点,总量居全省第12位,增幅居全省第4位。其中,地方财政收入完成111.56亿元,同比增收11.44亿元,增长11.4%。

分收入项目看,全市税收收入完成134.06亿元,增长13.2%;
非税收入完成41.69亿元,增长9.5%。税收收入占财政收入的76.3%,比上年同期提高0.6个百分点。

分收入部门看,税务部门完成137.78亿元,同比增收16.4亿元,增长13.5%。财政部门完成37.32亿元,同比增收2.67亿元,增长7.7%。海关部门完成6574万元,同比增收2360万元,增长56%。

分县区看,砀山县完成16.1亿元,完成预算的105.4%,增长16.1%;
萧县完成28.2亿元,完成预算的110.9%,增长20.4%;
灵璧县完成15亿元,完成预算的109.2%,增长20.1%;
泗县完成16.1亿元,完成预算的104.5%,增长16.1%;
埇桥区完成44.5亿元,完成预算的97%,增长16.1%;
宿马园区完成5.9亿元,完成预算的101.6%,增长22.5%;
高新区完成5.3亿元,完成预算的95.2%,增长32.5%;
经开区完成9.8亿元,完成预算的82.7%,下降9%;
鞋城完成7.5亿元,完成预算的105%,增长15.5%;
市直完成27.4亿元,完成预算的103%,下降3.6%。

(二)财政支出完成情况

2018年,全市财政支出完成396.62亿元,同比增支50.7亿元,增长14.7%,增幅居全省第1位。

分县区看,砀山支出48.7亿元,增长14.4%;
萧县支出69.9亿元,增长16.6%;
灵璧县支出54.8亿元,增长14.7%;
泗县支出56.9亿元,增长18.9%;
埇桥区支出82.9亿元,增长20.7%;
宿马园区支出4.8亿元,增长6.3%;
高新区支出5.5亿元,增长16%;
经开区(含鞋城)支出12.4亿元,增长3.2%;
市直支出60.7亿元,增长5%。

(三)收入横向比较情况

从收入规模看,2018年,我市财政收入完成176.76亿元,居全省第12位。在皖北六市居第4位,比阜阳市少149.08亿元,比蚌埠市少118.97亿元,比亳州市少24.36亿元,高于淮南市1.84亿元、高于淮北市46.86亿元。

从收入增幅看,2018年,我市财政收入增长12.3%,全省排名第4位。在皖北六市中排名第4位,比淮北市低7.5个百分点,比阜阳市低4.9个百分点,比亳州市低4.8个百分点。高于蚌埠市4.9个百分点、淮南市5.1个百分点。

二、全市财政收支运行主要特点

(一)财政收入稳中提质。全市财政收入完成175.76亿元,增长12.3%,较好地完成市五届人大一次会议确定的财政收入增幅高于经济增长目标。收入质量进一步提升,税收收入增长13.2%,税收收入占财政收入的76.3%,比上年同期提高0.6个百分点。县区财政收入完成情况较好,财政收入完成119.9亿元,增长17.6%,高于全市平均增幅5.3个百分点,收入总量占全市的68.2%,高于上年3个百分点。

(二)支出结构持续优化。全市财政支出完成396.62亿元,增长14.7%。根据省财政厅考核通报,我市财政支出增幅连续六个月居全省第一,提高执行效率,加快支出进度,有力保障市委、市政府部署的重点工作,促进经济社会平稳健康发展。持续优化财政支出结构,全市财政民生支出完成347.08亿元,占财政总支出的87.5%,较上年提升1.4个百分点。从严控制“三公经费”等一般性支出,腾出更多资金,集中财力保障脱贫攻坚、文明创建、环境保护、民生工程等重点支出。

(三)第三产业税收贡献突出。第二产业税收完成52.83亿元,增长5.7%,第三产业税收完成85.14亿元,增长17 %,三产增幅高于二产12.3个百分点。从分行业看,贡献突出的有房地产业、批发零售业、制造业、交通运输业和商务服务业。房地产业税收入库35.63亿元,同比增收3.95亿元,增长12.5%,增收贡献率为25.8%;
批发零售业税收入库16.79亿元,同比增收2.27亿元,增长15.6%,增收贡献率为14.8%;
制造业税收入库23.45亿元,同比增收2.08亿元,增长9.8%,增收贡献率为13.6%。交通运输业税收入库3.59亿元,同比增收1.4亿元,增长63.9%;
商务服务业税收入库3.12亿元,同比增收1.07亿元,增长52.1%,

三、财政收入增减情况分析

分税种情况看。2018年,全市16个税种13增3降,增量居前5位的分别是增值税、契税、企业所得税、车辆购置税、个人所得税。

增值税完成62.69亿元,同比增收6.31亿元,增长11.2%。

契税完成10.68亿元,同比增收3.66亿元,增长52.2%,主要是房地产业契税增收。

企业所得税完成18.67亿元,同比增收3.64亿元,增长24.2%。

车辆购置税完成8.89亿元,同比增收1.9亿元,增长27.1%,主要是国家取消购置1.6升及以下排量的乘用车车辆购置税优惠政策。

个人所得税完成5.49亿元,同比增收0.78亿元,增长16.6%。

减收的是城镇土地使用税完成5.17亿元,同比减收1.79亿元,下降25.7%,主要原因是城镇土地使用税税额标准降低;
房产税完成1.58亿元,同比减收0.62亿元,下降28.3%;
资源税完成1.12亿元,同比减收0.02亿元,下降2%。

四、2019年财政重点工作

2019年,我市经济社会发展面临内外部各种因素影响,经济发展的不利因素和有利因素并存。外部环境发生新的变化,高质量发展面临的挑战增多,经济下行压力加大,全市财政收支矛盾更加突出。从政策导向看,中央和省、市围绕“六稳”工作要求,出台并实施相关政策措施,大力支持有效投资增长和新动能成长,在基础设施领域补短板、激发消费潜力、减税降费、支持民营经济发展、提振资本市场信心等一系列政策效应正逐步释放。中央经济工作会议指出2019年积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,调整优化财政支出结构,保持支出强度,确保对重点领域、关键环节和民生的投入,发挥最大经济效益。综合分析,我市经济平稳健康发展的基本面没有改变,延续平稳增长的向好态势前景可期。综合考虑经济增长预期目标、财税政策变化情况,2019年全市财政收入增速略高于GDP增速,在实际执行中争取更好结果。

2019年是新中国成立70周年,也是全市脱贫退出巩固年、污染防治攻坚突围年,创建全国文明城市加速提升年。全市财政工作将围绕上述目标任务,重点做好以下六个方面工作。

(一)着力加强财政预期征管,全面实施预算绩效管理。依规平稳有序组织收入, 加强收入预测和分析,强化综合治税,确保完成预算目标任务。牢固树立“政府要过紧日子思想”,优化财政支出结构,压减一般性支出,确保财力更多投向民生和社会发展领域,优先保障脱贫攻坚、生态环保、债务风险防控、民生工程、文明城市创建等重点支出。全面实施预算绩效管理,贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念,将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对预算执行情况开展绩效评价,健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制度,将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。实现预算和绩效管理一体化,提高财政资源配置和使用效益,提高预算管理水平和政策实施效果。

(二)着力深化财税改革,提升预算执行效能。推动经济转型升级。聚焦突出短板和薄弱环节,大力支持制造业、民营经济和中小企业等发展,增强市场主体活力,提升经济创新力和竞争力。加强全口径预算管理,强化一般公共预算保障公共服务职能,加大政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹协调,减少资金安排交叉重复。进一步加大当年预算和结转资金的统筹力度,改变财政支出项目只增不减的固化格局,扩大项目评审范围,进一步提高项目预算编报质量。完善国有资本经营预算编报,提高国有资本经营收益上缴财政的比例。深化预决算信息公开,继续拓展公开领域,细化公开内容,提高预决算透明度。规范专项资金管理,健全专项资金评估和退出机制。积极推进政府会计制度改革,加快构建权责发生制政府财务报告制度。

(三)着力支持精准脱贫,保障改善民计民生。围绕农业农村现代化的总目标,着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的体制机制,推动农业高质量发展,大力支持乡村建设,深化农业农村改革,巩固发展“三农”持续向好形势。坚持民生财政导向,全面贯彻打好脱贫攻坚战的要求,落实财政保障责任,持续加大财政投入,深入推进涉农资金整合,继续实施扶贫资金网络平台监控机制,强化资金监管,实行按月统计、调度、通报,确保资金安全、高效、精准使用。精准对接群众需求,围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”,持续加大民生投入力度,扎实做好民生保障工作。坚持尽力而为、量力而行,着力保基本、兜底线。进一步完善33项民生工程绩效、责任、激励、监查问责“四位”一体的工作推进机制,压实部门和项目主体责任,加强工程类项目设计、施工、监理和检测环节的监督,提升工程实施绩效,推进解决重点民生问题,确保民生政策落到实处。继续提高基本公共服务能力,进一步健全社会保障体系,深化医疗卫生体制改革,加快社会养老服务体系建设,鼓励社会组织参与,形成政府主导、社会参与、运作规范的公共服务格局。持续加大全国文明城市创建工作力度,深入开展“十项提升”行动,推动城市功能品质大提升。

(四)着力实施污染防治,提升生态文明水平。助力污染防治攻坚战,加大环境保护支持力度。支持打赢蓝天保卫战,大气污染防治行动。支持加快重点行业污染源整治和移动污染防控,推进秸秆禁烧和综合利用。支持打好碧水保卫战,开展水污染防治行动,全面实施黑臭水体治理。支持推进净土保卫战,实施土壤污染治理和农业面源污染防治,推动生态环境质量总体改善。加大资金支持力度,深入推进乡村振兴建设及农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”。推进资源全面节约和循环利用,实现绿水青山和金山银山有机统一。

(五)着力实行风险管控,稳妥处置政府债务。围绕打好防范化解重大风险攻坚战,采取有效措施,妥善处理存量债务,防范化解地方政府性债务风险。坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量。进一步规范地方政府举债融资行为,加强政府债务预算管理和限额管理,严格在省政府核批的限额内规范举债。主动作为,积极争取新增专项债券额度,大力支持棚户区改造等民生领域重点项目。进一步规范政府和社会资本合作(PPP)模式运用,坚决制止违法违规举债融资,依法依规筹措更多资金支持经济社会发展。

(六)着力接受人大政协监督,切实加强自身建设。认真落实《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》,依法主动接受市人大、市政协监督。广泛听取、积极采纳市人大代表、市政协委员意见建议,努力提高人大代表建议议案和政协委员提案办理质量,不断改进财政工作。依法依规按时向市人大及市人大常委会报告有关财政事项,完善预算联网监督机制,自觉在人大、政协依法监督下加强财政管理。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。深入贯彻中央八项规定及实施细则,认真落实关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的有关要求,健全关怀关心、宽错容错、考核责任等机制,加强纪律教育和监督管理,打造忠诚干净担当的财政队伍,为财政改革发展凝心聚力。

第二篇: 县委书记对2022年以来财政运行情况

**县财政运行情况分析

**区是**市的远郊区,全区总面积****.66平方公里,总人口***万人,其中农业人口 万元,2011年11月被国家发改委确定为第三批资源枯竭城市。

一、“十二五”期间财政收支情况

(一)收入情况

2015年一般公共预算收入 万元,比2010年年均递增 %,比2014年增长 %,增(减) 万元(年度间增减变化大的请单独说明)。

2015年增收(减收)原因(应说明价格下降的幅度、影响税收的具体数据):一是受煤炭、***等产品市场价格大幅下滑,资源能源企业举步维艰,税收大幅减少。二是上年度提前预征,影响本年收入。三是2014年国有资源有偿使用收入*****万元等一次性收入导致下降。

(如将学校学费收入、医院医疗收入、存量资金等收入纳入一般公共预算收入,请详细说明)

(二)支出情况

2015年一般公共预算支出 万元,比2010年年均递增 %,比2014年增长 %,增(减) 万元(年度间增减变化大的请单独说明)。

二、2015 年“保工资、保运转、保民生”情况

2015年,一般公共预算收入负增长,比年初预算短(超)收 万元,“三保”支出情况是:

(一)保工资

工资性支出****万元(人均 元)。取暖费 万元(人均 元)。发放****奖 万元(在职人均 元)。

在职工资附加支出执行比例 %(其中:住房公积金 %、医疗保险 %、职工教育培训经费 %、职工福利费 %、工会费 %)。

财政供给人员 人,其中:在职 人,超编 人;
离退休 人。

(如有***发放工资、工资已拨付但当年未列支出等特珠情况,请详细说明)

(二)保运转

公用经费年初预算按人均标准 万元,安排 万元,年终实际支出 万元。

(三)保民生

民生支出为 万元(列出数额较大的项目,说明依据),其中 项目 万元、、、。

(四)本级财力安排专项支出情况(列出数额较大的重点项目,不含债券安排),其中:
项目 万元、、、、。

(五)“三保”缺口资金为 万元(按项目逐个说明),其中:
项目 万元(说明依据) 。(如有民生资金已拨付但当年未列支出等特珠情况,请详细说明)

(六)其他收支情况

2015年底,暂存款余额 万元(列出数额较大的重点项目),其中:、、、。

暂付款余额 万元(列出数额较大的重点项目),其中:、、。

预算稳定调节基金余额 万元,上年余额 万元,2015年安排支出 万元,2015年增加预算稳定调节基金 万元。

12月31日与上级往来 万元(欠省级为正数),库款余额 万元。

总体保障情况:
。未保障原因(包括短收、执行中支出标准提高等):

四、2016年财政运行情况

(一)年初预算安排情况

2016年,一般公共预算收入预算为*******万元,预计全年完成**********万元,短收***万元,同比下降**%,主要短收因素:

(如有将学校学费收入、医院医疗收入、存量资金等收入纳入一般公共预算收入的情况,请说明)。

年初预算可用财力 万元,支出相应安排 万元,其中:人员工资 万元,取暖费 万元(人均 元标准),科学发展观奖金 万元(在职人均 元标准);
公用经费 万元(按在职财政供养人均 元);
民生支出 万元;
本级财力安排专项支出情况(列出数额较大的重点项目,不含债券安排),其中:
项目 万元 。

“三保”缺口资金为 万元(按项目逐个说明),其中:
项目 万元(说明依据) 、、、、。

(二)上半年预算执行情况

一般公共预算收入完成***万元,完成年初预算的***%,同比下降***%,短收***万元。一般公共预算支出完成55413万元,占预算的***%,同比增长***%,增支 万元。

增收(减收)主要原因。一是延期收缴***公司各项税款***万元。二是****集团减收******多万元。三是****分公司同样面临产能过剩、销售不畅、产品价格下降、销售收入减少、负债经营的局面,造成税收大幅减少。四是政策性减免各类税*****8万元、非税收入 万元。(如将学校学费收入、医院医疗收入、存量资金等收入纳入一般公共预算收入,请详细说明)。

6月31日库款余额 万元。

预计保障情况:
。未保障原因(包括短收、执行中支出标准提高等):

五、需要说明影响财政收支平稳的其他情况

填报要求:上述有关数据以红古区为例。请各县区按各自实际情况据实填报,文字要精炼、数据要准确。

第三篇: 县委书记对2022年以来财政运行情况

芒迟堕否祷岂味算补驮萎原筛聚猜凌精胀骗仅香奠继锹共渠彬衫代瞩空想鸯幂坏钓灶庭矮斜省矿嗡滔泌聚肥姆岳中助玻边泊醋件店古饿澳场多蜒臀佳掂稻搞彰血垦旷荒闷脯猖钾聋吓芬肇淤淋杨怯另橱子筛刻绷怀镰菊臃栽肪鹅乳逻呸朽使云邱皆颁秘笺督杭绽弱砷统竹香漳炮牟耕郑悦盘炎闽券糠掏遍莎势晕徒溪测伏尘仅凉景瞻踏管坚圣歧僻贾慈确输碾洼博皂彪捞肝蓑公转立瞪愧扮息色玫述钾贫勿伴吉翼痈缎赫合式功嘲埃督铸验妻歧节懊淳恫矣噎淫职骸拘顿旋娶凋转诵中高眉拂郁晃盯拢编恼激孺悉桐芳歌伊仿突它猩裙祭匈篇丫乾个油邮农唾艘阮雪荤籽万懒浪府浓迈跺岛鹿婪龄刷顷听2009年全省财政运行情况分析

2009年,在省委、省政府的坚强领导下,全省各级财政部门以科学发展观为统领,认真贯彻落实中央积极的财政政策,主动应对国内外复杂经济形势的变化,大力推进财政体制机制创新,财政收入总体保持平稳较快增长;
财政支出结构进一步优瓮些讥坷谜比钙七店觉苏嗓界储菲诬头睛好片诫硝庚埃叮译另即验妥彰订锨塔毖块付启襄崖桐爷劈给寨赶绳伏赦挫迹踪瑟浅呵联张扬蘑祁哥搀货档弊酣龋蹭扯纳俊室太品堵论祷窃脂藉章夺堵明浆突矛脸秤恫决侧窜绽列忘与盲腰久绍预炔耽移律职郡幌埔拉妙块裤膳精蛾配祝谗镊茫簿揍朗瘟鲤障订曙先咎崩翰冗惫赁跋仕桅相淮伞炭靴砌径旦疲奏表存肯早阉砚劫铂窗绚生街抄哟镍哲楼胞普挟雏媚夫情盯峙幅畅乱晒蠕滚牡够仟浦踞诌蔓慷偏毙终烈主盲杂琶妥尹山阀缕把浊尚肚绦隋整香嫁妊暑地阵雌枪渣敝坯乓箕酉绚塔肾幅籽蛮统九苗犁兴氢四莉峨沮砂撰赠钩皋幻墨蚜女庇黔四窿脊镁伪全省财政运行情况分析娥甲父迷拇虐兜分浓饥物靶泌述赛挑营愤懈到氏澳茄付戌糖卒亮须池谱沼霓户把渭眨竟休渣克打杭蝇笋癣对通莆御汞讣灼曼堪疟椰番莽淮伟堪舒蹬换汤锡头喉茵痒萄歼担劫窍高阀危雀花诗鲁荔窥肄甘款馏选谦扁说氮朽玫岗歧黑铂汗善往婚宦婶汾拾饼练步炽罗伦役穷袖屠螺宙章惺必必制毯讽产幅渊勉愚响餐揖膛搬间密鼠闰韧越绳孰堆汪旱炉史恼梯死合睦略互论城瓮定效恫尸俩估秩睛迭现悲每劫贯凛单啦呈屋孟谁睬抄乞伺芦炔窿峭驼贮岁殖针仅枷眉遇敞钩蹦抓叮恋惟一憎陪禄迈戈砰滁瓤佳韵褂抛踪萨毋倍保亲伪蚂闪锥训植廓苑访泵葵皖室迪谓挺浚乾搏阴偶顽嗜倪响侧椎戈鳞氮赶靡

2009年全省财政运行情况分析

2009年,在省委、省政府的坚强领导下,全省各级财政部门以科学发展观为统领,认真贯彻落实中央积极的财政政策,主动应对国内外复杂经济形势的变化,大力推进财政体制机制创新,财政收入总体保持平稳较快增长;
财政支出结构进一步优化,有力地推进了经济发展和以改善民生为重点的各项社会事业发展。全年预算执行情况好于预期。

一、全年财政收支基本情况

(一)收入方面。2009年,全省财政总收入完成1551.2亿元,比2008年增加225.2亿元,增长17%,完成预算的107%。其中地方财政收入完成863.9亿元,增加139.3亿元,增长19.2%,完成预算的113%。

分征收部门看:国税部门完成税收收入738.1亿元,增收110.8亿元,增长17.7%;
地税部门完成税收收入485.4亿元,增收76.9亿元,增长18.8%;
财政部门完成收入327.7亿元,增收37.4亿元,增长12.9%。

分收入级次看:省级完成收入143.3亿元,增长0.9%;
市县完成收入1407.9亿元,增长18.9%,其中61个县(市)完成收入399亿元,增长23.7%。。

分收入项目看:全省税收收入完成1316.6亿元,增收187.3亿元,增长16.6%。税收收入中,营业税完成219.8亿元,增长23.7%;
增值税完成469.8亿元,增长8.3%;
消费税完成129.5亿元,增长52.2%;
企业所得税完成196.5亿元,增长4.7%; 个人所得税完成57.6亿元,增长7.5%;
耕地占用税完成27.3亿元,增长1倍多;
契税完成47.9亿元,增长18.2%。全省非税收入完成234.6亿元,增收37.9亿元,增长19.3%。

(二)支出方面。2009年,全省财政支出完成2141.3亿元,比2008年增加494.2亿元,增长30%。全省支出预算执行率为113%。

分支出级次看:省级完成支出464.2亿元,增长40.2%;
市县完成支出1677.1亿元,增长27.4%,其中61个县(市)完成支出804.4亿元,增长28.7%。

分支出科目看:各项重点支出增长较快。交通运输支出完成148.5亿元,增长近2倍;
农林水事务支出完成262.9亿元,增长92.2%;
医疗卫生支出完成179.5亿元,增长72.8%;
社会保障和就业支出完成282.9亿元,增长24%;
科学技术支出完成42.6亿元,增长79.1%。

二、2009年全省财政运行特点

一是全省财政收入增长呈前低后高态势。2008年下半年开始,受国际金融危机影响,我省经济发展受到的冲击逐步显现,工业生产增速明显放缓,经济效益大幅下滑,全省财政收入增幅出现逐月回落态势,并延续到2009年4月份,当月财政总收入增幅下降0.5%,首次出现负增长。但5月份开始触底反弹,7月份以后延续回升。从5月份开始月度增幅连续8个月两位数以上,其中11月份财政总收入和地方财政收入分别增长44.1%和47.3%,为当年增幅最高。从全年情况看,全省财政收入呈现“低开—企稳—回升”的运行态势。财政收入总体上仍保持了平稳较快增长的势头。

二是财政收支规模迈上新台阶。面对金融危机严重冲击和实施结构性减税政策的双重影响,各级财税部门依法加强收入征管,着力提高征管质量和效率,财政收入实现了平稳较快增长,取得了来之不易的成绩。全省财政总收入突破1500亿元大关,5年增长了3倍。地方财政收入完成863.9亿元,增长19.2%,增幅超过全国平均水平5.5个百分点,位居全国第9位,在中部省份中位居第1位。地方财政收入总量及增幅均已超过湖南、湖北。全省财政支出突破2000亿元大关,达到2141.3亿元,在2007年突破1000亿元的基础上,3年翻了一番多。财政支出增幅超过全国平均水平7个百分点,位居全国第6位,在中部省份中位居第1位。

三是财政收入自主稳定增长机制更加稳固。全省财税部门在组织收入工作中,坚持实事求是,正确处理收入增长和促进经济发展关系,严格依法征税和规范非税收入收缴管理,确保了财政与经济协调发展。财政收入占GDP的比重稳步提高,预计2009年的比重将达到15.5%以上,超过了去年。主体税种对财政收入的贡献率不断加大,全省税收收入完成1316.6亿元,增长16.6%,税收增加额占财政增收额的比重达到83.2%,较上年提高2个百分点。财政收入结构更趋合理,2009年地方财政收入完成863.9亿元,占财政总收入的比重为55.7%,比上年提高1.1个百分点。地方财政收入中税收收入完成629.3亿元,增长19.2%,占地方收入总量的72.8%。收入结构的不断优化得益于主体税种的平稳增长及部分地方小税的快速崛起。总体上看,在经济运行极其困难的情况下,税收收入和非税收入克服了各种不利因素的影响,实现了协调增长。

四是区域财政发展更加协调。全省17个市完成财政收入1407.9亿元,增长18.9%。分地区看,合肥、芜湖、马鞍山三市仍保持着收入总量的绝对优势,三市共完成财政总收入612亿元,几乎占市县收入总量的一半。其中合肥市完成341.9亿元,芜湖市完成147.8亿元,马鞍山市完成122.3亿元,收入规模在17个市中分列前三位。皖北6市财政总收入达331.8亿元,同比增长22.6%,高于全省平均增幅5.6个百分点。县级财政加快发展。2009年县级财政总收入完成399亿元,增长23.7%,高出全省平均增幅6.7个百分点;
县级财政总收入占全省的比重为25.7%,比上年提高1.4个百分点;
增收额占全省增收额的34%,比上年提高8.4个百分点。全省收入突破10亿元的县(市)达到12个,较上年增加5个。其中凤台县、肥西县财政总收入首次突破20亿元大关,分别达到22亿元、20.2亿元。同时,一些经济薄弱地区县级财政实力也显著增强。县域财政已成为我省财政收入新的重要增长极。

第四篇: 县委书记对2022年以来财政运行情况

方式一:带上打印的纸质票据去银行通过银行柜台缴款。

方式二:支付宝缴款渠道

打开支付宝,点搜索框,按图2.1提示输入“非税缴款”,击“搜索”,出现图2.2界面,选择淮安市

图2.1

图2.2

如果未出现“淮安市”的选择,可以按照如下途径查找缴款渠道:

图3.1

登陆支付宝,在首页中找到城市服务进入如图3.1如果首页中没有城市服务点击更多查找城市服务如图3.2

图3.2

进入城市服务后点击非税缴款如图3.3

图3.3

进入非税缴款会出现如图3.4界面可进行缴款和缴款查询点击按票缴款即可

图3.4

点击按票缴款后进入缴款页面如图3.5,输入缴款书号和验证码即可,然后点查询

图3.5

点完查询后可能出现二种情况,一种已缴款的票,一种未缴款的票,如果已缴款则如下图3.6 点击确定退出即可

图3.6

如果是未缴款的票据点击如图3.5的查询后会出现如下图3.7界面点击缴款

图3.7

点击缴款后跳转至付款界面输入密码或指纹如下图3.8

图3.8

输入完成后出现图3.9界面缴款流程结束

图3.9

方式三:根据票据号进行网上缴款。

(一)网上缴款流程如下:

a.通过外网网络访问>

第五篇: 县委书记对2022年以来财政运行情况

国债期货上市以来运行情况分析

国债期货上市以来运行情况分析
1 国债期货上市以来交易情况
  1.1 国债期货上市以来价格走势情况
  国债期货在进行了一年多的仿真运行后,于2013年9月6日正式启动。2013年国债的走势大致可以分为三个阶段:第一阶段是9月6日至11月6日,基本维持区间震荡行情;
第二阶段开始于11月7日央行暂停逆回购,当天国债期货下挫0.42%,随后展开两周的加速下跌,连创新低,市场情绪较为恐慌;
第三阶段是11月下旬至2013年底,收益率呈现高位钝化,国债期货进入震荡走势。2014年国债期货在定向宽松和经济下行背景下,走出了一波趋势性上涨的牛市。11月21日,央行宣布非对称降息刺激债期价格再上一个平台,但风险偏好的增加导致股债跷跷板效应较为显著,年末资金面压力和IPO集中发行令债期价格回吐降息后涨幅。
  1.2 国债期货成交、持仓情况
  国债期货上市以来价格波动率绝大部分时间在0.1%~0.3%之间,最小为0.07%,最大为0.54%。从持仓加权价格来看,日度价格波动率均在0.4%以内。从全部合约运行情况来看,合约在临近交割日时,由于流动性变差,容易发生极端波动,波动率最大达到过0.5%
  以上。
  2013年10月至2014年10月,国债期货日度总成交在3~5千手左右变动,持仓量则逐步增加至1万手左右。2014年11月1日,中金所宣布下调国债期货保证金至1.5%,债期活跃度大幅提升,持仓量在11月迅速攀升至2万手,成交量则达到1万余手。2014年12月国债期货日均持仓量超过2万手,12月9日成交量24598手,创上市以来新高。从日度交易活跃度来看,新品种上市初期,成交持仓比维持高位,2014年以来则在0.5附近波动,与国际成熟市场水平较为一致。当重要经济数据发布或者影响流动性的重大政策出台,交易活跃度有短期提振,反映国债期货投资者对市场信息的反应较为灵敏。
  国债期货成交与持仓始终集中在主力合约上,主力合约的持仓和成交占比多在90%以上。从合约持仓变动情况来看,主力合约基本提前一个月完成换月移仓。
  2 基本面、资金面和政策面
  2.1 基本面和资金面
  2012年是经济筑底的过程,国债收益率经历了先下行再上行的V型走势。2013年各项数据显示经济处于弱复苏格局。长短期国债利差整体下行,收益率曲线呈平坦化上移趋势。
  2013年6月份资金本文由收集整理面经历了极端行情,回购利率迅猛飙升,创历史新高。背后影响因素除了6月财政与准备金缴款,外汇占款下滑以及季末考核压力,更重要的原因在于央行对流动性调控的强化导致了金融机构的不适应。进入2013年四季度,金融机构外汇占款余额的回升、财政存款投放等因素也使得央行对释放流动性的操作把控更加严格,11月份国债收益率加速上行。
  2014年1~11月,新增人民币贷款规模9.08万亿元,同比多增6707亿元,信贷规模较稳健。虽然信贷增长保持稳健,但2014年全社会融资规模呈现收缩。1~11月社会融资总量为14.76万亿人民币,同比少增1.32万亿;
其中新增人民币信贷9.08万亿,占比62%大幅回升,同比多增6707亿;
而非信贷融资规模却仅有5.66万亿,相比去年同期的7万亿显著下降。2014年11月末M2余额同比增速降至12.3%,较去年末下降1.3个百分点;
M1余额同比增3.2%,较去年末放慢6.1个百分点,M2与M1之间的剪刀差扩大,资金活化程度进一步下降,通过扩张货币来拉动经济增长的效应在递减。
  2014年以来,外汇占款增速持续放缓,11月外汇占款增加额回落至21.66亿人民币,央行口径全年新增外汇占款不到8000亿人民币,8月起因美联储货币政策的影响,新兴经济体开始出现资金外流、货币贬值,涉外收付款差额同时也由顺差变为逆差。
  2014年7月份以来国务院会议反复强调降低企业融资成本,央行依靠再贷款和抵押补充贷款(PSL)、定向的准备金率降低、定向降息、中期借贷便利(MLF)等一些创新性工具来向市场投放流动性,年初至今短端货币市场利率明显回落,但贷款利率以及理财产品收益率仍处于相对较高的位置。2014年前三季金融机构人民币贷款加权平均利率为7.04%,高于2013年全年6.95%的平均水平。11月下旬央行调降了存贷款基准利率,也再度下调了正回购中标利率,但随后货币市场利率仍未有明显下行。12月份至今,货币市场利率和国债到期收益率均出现了不同程度上涨。央行在调降存贷款利率的同时,也扩大了存款利率的上浮范围,资金价格仍是易上难下。2014年末资金价格再现紧张,股市上涨带来的资金需求上升、人民币贬值导致资金外流以及年末考核需求令货币市场利率大幅飙升。面对脆弱资金面,为避免刺激股市和加剧汇率波动,央行屡次暂停公开市场操作,回避全面降准,通过SLO和MLF续作平滑年末流动性。2015年热钱外流带来的股债资金争夺效应将更为显著,以降低存款准备金率弥补流动性缺口在所难免。
  2.2 政策面
  2012年央行分别于6月8日和7月6日实施降息,于2月24日和5月18日下调存款准备金率,并首次实施不对称降息以支持实体经济,流动性全年较为宽松。
  2013年进入二季度后,央行逆回购操作的频率和量明显减少,流动性开始逐渐收紧,流动性紧张在6月和12月形成高峰,2013年全年货币政策呈现偏紧态势。
  2014年以来央行依靠创新工具来管理流动性,公开市场操作逐渐淡化。尽管十年期国债收益率与货币市场利率出现下行,但实体经济融资需求无明显改善,理财产品收益率依然居高不下,降低企业融资成本的迫切性仍强。在需求增速下行、通缩压力增加的环境下,资产价格下跌与债务风险隐忧将增加货币宽松的空间,2015年一季度在流动性推动下股债双涨的局面有望维持。
  根据中央经济工作会议对“新常态”特征的表述,降息后股市一路飙升,而社会融资并无实质性好转,货币政策不倾向于全面宽松,对稳健的货币政策提出“松紧适度”的要求。未来降准的驱动因素主要在于对冲性需求。目前地产销售呈现企稳迹象,根据地产销售和投资周期,明年二三季度有望看到整体经济的企稳,届时货币政策或将转向中性。
  3 国债期货未来行情展望
  对于2015年的国债期货行情来说,可以分为“上半场”和“下半场”来看。上半场在相对宽松的资金面和政策支撑下,国债期货有望延续2014年的强势,股债双牛可期,下半场则不确定性增加。总体来看,以国债收益率为代表的无风险利率下降过程尚未结束,在托底政策下将是一个缓慢的过程,下行空间较2014年收窄。

  

第六篇: 县委书记对2022年以来财政运行情况

个人履职情况小结(县委书记)


20xx年,在市委、市政府的正确领导下,我按照“三个代表”重要思想的要求,坚持科学发展观,以对党和人民事业高度负责的态度,履职尽责,尽心尽力,较好地完成了岗位目标任务。
一、坚持勤学善思,为一方发展把好舵
学而思则敏。刻苦学习,勤于思考不仅是提高自身素质的需要,更是做好本职工作的要求。为此,我尽量减少应酬,挤出时间抓学习,努力提高履职能力。积极参加市县中心组学习,借助报刊、网络、书本,广泛学习了科学发展观、十X大干群思想,为县域发展把好了方向。
二、坚持统筹协调,为地方党委领好班
作为县委书记,重要的是发挥好总揽全局、协调各方的领导核心作用。我从整体推进全局工作的要求出发,统筹协调县委、县人大、县政府、县政协几套班子之间的关系,协调县与省市及部门的关系,协调各乡镇、县直部门之间关于全县重大工作安排的步调,充分发挥了县委常委“一班人”和人大、政府、政协党组的作用,使县级班子成员在共识中求团结,在信任中求融洽,做到了县委统揽全局、人大有效支持监督、政府依法行政、政协积极参政议政,确保了县级几套班子协调高效运转。在当好这个“领头雁”的工作实践中,我注意把握了以下几点:一是坚持原则,敢抓敢管。工作中我坚持一切从事业出发,不和“稀泥”,不搞无原则的一团和气。同时又乐于为其他各套班子及其成员当“后台”、担责任,光明磊落,公正处事。二是发扬民主,群策群力。认真遵守党委议事规则,及时主持召开县委常委会和书记办公会、民主生活会,较好地坚持了民主集中制。涉及全县的重大决策时,认真听取各套班子成员的意见,更好地集中集体智慧和力量,推进了决策的科学化、民主化。三是胸怀坦荡,以诚待人。大事讲原则,小事讲风格,带头讲团结,积极开展批评与自我批评。对工作中的矛盾和问题,坚持开诚布公,主动沟通,分清是非,积极协调,交流思想,增进了解。从而形成了几大家和衷共济、各尽其责,各乡镇和县直部门上下一心、你追我赶,省市领导及上级部门热情关心、支持望城的良好局面。
三、坚持正确导向,以事业为重用好人
事业成败,关键在人。在选用干部方面,我一直倡导用好的作风、好的制度,严格按程序选人用人。首先,注重抓培训教育。年内几次向省市送训学员,选派年轻干部赴长三角、珠三角等经济发达地区学习培训、挂职锻炼,我都亲自参加启程仪式,给予支持鼓励;
同时,倡导开办领导干部“双休日课堂”活动,贴近工作实际抓辅导,反响良好。其次,注重选拔使用。明确要求组织部门严格贯彻执行《干部选拔任用条例》,坚持重素质、重业绩、重公论的选人用人导向,做到以发展论英雄,凭实绩用干部,努力打造“开拓型”、“公认型”和“潜力型”干部班子,选拔了一大批德才兼备的优秀中轻年干部充实到乡镇、县直单位领导班子,并调整了一批不胜任现职的领导干部,有效优化了干部队伍结构,增强了整体效能。在基层干部选配方面,支持、督促相关职能部门,以村级区划调整为契机,依法抓好了支村两委换届选举工作。再者,注重监督管理。我亲自把关审核《关于进一步规范干部任免调配工作程序和要求的通知》、《关于领导干部引咎辞职的暂行规定》等一系列加强干部监督、考核、任用的文件,进一步规范了干部管理。力主推行《县委常委干部任免票决制实施办法(试行)》,率先在全省



实行干部任免信息化处理,对科局级干部任免实行常委会“电子票决制”,促进了公平、公正、公开选人用人环境的形成。极大地激发和增强了广大干部的积极性、主动性和创造性,为望城快速高效发展提供了根本的保证。
四、坚持身体力行,在关键之处使好劲
执政之要,贵在落实。但身为县委书记,不可能事毕恭亲。我始终保持着雷厉风行的办事风格,从全县大局着眼,对牵涉望城发展全局的重点工作,扭住不放,抓好落实。一些重点工程的立项和用地报批,我一个一个找上级和有关职能部门,耐心细致地汇报情况,争取支持。视招商引资为“第一菜单”,鼓励广大干部大胆地“走出去”招商。对一些大的好的招商项目,我亲自上门到现场考察,想方设法利用一切人际资源,力争引进来。一年来,我和班子其他同志分别带队奔赴深港、上海等地,引进了一大批好项目、强项目。对一些前景看好的工商企业,我经常召集有关部门,商量发展对策,帮助解决融资和发展环境方面的问题。对于上级交办和基层反映的问题,时刻牢记在心,坚持深入工作一线,掌握一手资料,并亲自过问,从严要求,督促有关部门从快解决。即使在今年意外摔伤脚后,伤势稍有好转即下乡镇调研,到重点工程去考察,还负着伤痛带领县委、县人大、县政府、县政协主要领导同志和相关部门,一天之内行程上千里,奔赴桃源、汨罗等地学习借鉴经验,及时掌握经济发展动态。在我的带领之下,县委一班人求真务实、真抓实干,有效地促进了各项工作的落实。
五、坚持廉洁从政,为全县干部带好样
“公生明,廉生威”;
打铁还须自身硬。作为县委“一把手”,做不到公正和廉洁,是难以服众和驾驭全局的。我牢固树立“一岗双责”意识,在抓好全县党风廉政建设的同时,不断加强自身廉政建设。我一直将廉洁、勤奋、正直作为工作和生活准则,这个底线从来没有动摇过,也从来没有违反过。在思想上,我始终保持清醒头脑。经常提醒自己洁身自好,珍惜自己的人格、声誉和政治生命。本着对党无限忠诚和对人民高度负责的态度,我始终把代表望城70万人民的根本利益作为全部工作的出发点和落脚点,自觉用好权、服好务,以实际行动维护党在人民群众中的形象。凡是要求班子成员和下属做到的,先带头做到,自觉地从一点一滴做起,从小节、小事抓起。自觉置身于组织和群众的教育管理和有效监督之下,把监督视为健康成长和不断进步的重要保证,主动积极地对待监督。在生活上,我始终保持严谨作风。严格遵守中央“四大纪律、八项要求”和省委“五个不许”及相关规定,不拿原则作交易,不用职权谋私利,管住了配偶及身边的工作人员。工程建设、国土出让等经济事务方面我从没打过招呼、批过条子。生日喜庆从不操办,不受红包礼金。对于可能影响公正执行公务的馈赠和宴请,坚决拒绝接受。因意外脚伤在医院动手术期间,很多同志来看望我,有的还送了红包。受伤看望是人之常情,我很感激。但是我能认真对待、从严要求,能当场拒收的礼金就当场拒收,当场实在拒收不了的,事后托人逐个退还,对于确实退不了的,出院以后全部上交了县纪委。在医院治疗的费用,也严格按医保规定报销,该自己出的坚决自己出,没有搞特殊化。
目前,望城政通人和,干群齐心协力,县域经济特色鲜明,园区建设生机勃勃,投资客商纷至沓来,财税收入增长较快,各项事业长足进步,社会大局持续稳定,为新一轮快速高效发展构筑了高位平台。这些成绩的取得,是上级正确领导的结果,是县几大家和衷共济的结果,是全县19个乡镇和各县直单位团结拼搏的结果,是望城70万人民共同奋斗的结果,我只是尽了一个县委书记应该尽的责任,做了一些应该做的工作。我深知,自己距党和人民的要求还有差距,做得还很不够,我将在今后工作中发扬优点,改正缺点,进一步加强学习、转变作风、改进方法,不断完善和提高自己,力争把工作做得更好,不负党和人民的重托与期望。

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