下面是小编为大家整理的内部审核报告(完整文档),供大家参考。
内部审核报告
审核日期:
评审部门:
内审依据:
■ISO9001:2008
■质量体系文件
■有关法律法规
■合同 审核组长:
审核组成员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
注:附 1:不符合项分布表 附 2:不符合项报告 表单编号:
版权所有:才高文秘网 2017-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[才高文秘网]所有资源完全免费共享
Powered by 才高文秘网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备17045173号-3